Rapport d’audit du contrôle interne
Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No zh10006 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) tous les actionnaires:
Conformément aux lignes directrices pour l’audit du contrôle interne des entreprises et aux exigences pertinentes des normes de pratique de l’ACP en Chine, nous avons vérifié l’efficacité du contrôle interne des rapports financiers au 31 décembre 2021.
Responsabilité de l’entreprise en matière de contrôle interne
Il incombe au Conseil d’administration de Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557)
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne en matière d’information financière et de signaler les lacunes importantes relevées dans le contrôle interne en matière d’information non financière, sur la base de notre travail de vérification.
Iii. Limites inhérentes au contrôle interne
Le contrôle interne a ses limites inhérentes et il est possible qu’il ne prévienne pas et ne détecte pas les inexactitudes. En outre, étant donné que l’évolution de la situation peut entraîner des contrôles internes inappropriés ou une réduction du degré de conformité aux politiques et procédures de contrôle, il y a un certain risque de spéculer sur l’efficacité future des contrôles internes sur la base des résultats de la vérification des contrôles internes.
Opinion des auditeurs sur le contrôle interne des rapports financiers
À notre avis, Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557)
Li Xin Certified Public Accountants China Certified Public Accountants: Zhang Guo
(société en nom collectif spéciale)
China Certified Public Accountant: Liu Jun
Shanghai, Chine 2 mars 2022