Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) : Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873)

Code des valeurs mobilières: Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) titre abrégé: Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873)

Annonce concernant le renouvellement du cabinet comptable

Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.

Conseils importants:

Nom du cabinet comptable proposé: Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership)

Le 11 mars 2022, la compagnie a tenu la 28e réunion du 9e Conseil d’administration, au cours de laquelle la proposition de renouvellement de l’institution d’audit des rapports financiers a été examinée et adoptée. Le Conseil d’administration a accepté de renouveler l’emploi de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « dahua») en tant qu’institution d’audit des rapports financiers de la compagnie pour l’année 2022, comme suit:

Informations de base sur le cabinet comptable proposé

Information sur l’Organisation

1. Informations de base

Renseignements sur l’inscription

Nom de l’Organisation: Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership)

Date d’établissement: 9 février 2012 (transformé en société en commandite spéciale par Dahua Certified Public Accountants Co., Ltd.)

Forme organisationnelle: société de personnes générale spéciale

Registered address: 1101, Building 7, Yard 16, West 4th ring Middle Road, Haidian District, Beijing

Information du personnel

Partenaire principal: Liang Chun

Nombre de partenaires au 31 décembre 2021: 264

À la fin de 2020, le nombre d’experts – comptables agréés était de 1 481, dont 929 avaient signé le rapport d’audit des services de valeurs mobilières.

Taille de l’entreprise

Chiffre d’affaires total en 2020: 252053 200 RMB

Recettes de la Mission d’audit en 2020: 225357 800 RMB

Revenus des opérations sur titres en 2020: 10953519 millions de RMB

Nombre de clients d’audit des sociétés cotées en 2020: 376

Le montant total des frais d’audit des rapports annuels des sociétés cotées en 2020 est de 417 millions de RMB;

Les principaux secteurs concernés sont: la fabrication, les logiciels de transmission de l’information et les services informatiques, l’immobilier, le commerce de gros et de détail, la construction.

Nombre de clients d’audit de la société cotée dans la même industrie: 7

2. Capacité de protection des investisseurs

La somme des fonds de risque professionnel accumulés et de la limite cumulative d’indemnisation de l’assurance professionnelle achetée dépasse 700 millions de RMB. L’assurance professionnelle est conforme aux dispositions pertinentes. Au cours des trois dernières années, Dahua Certified Public Accountants n’a pas eu à assumer la responsabilité civile en raison d’une action civile liée à la pratique.

3. Dossiers de bonne foi

Au cours des trois dernières années, Dahua Certified Public Accountants a reçu 0 sanction pénale, 1 sanction administrative, 24 Mesures de supervision et de gestion, 0 mesure d’autodiscipline et 2 Mesures disciplinaires pour son comportement professionnel; Au cours des trois dernières années, 54 praticiens ont été passibles de sanctions pénales 0 fois, de sanctions administratives 1 fois, de mesures de supervision 25 fois, de mesures d’autorégulation 0 fois et de mesures disciplinaires 3 fois respectivement en raison de leur comportement professionnel.

Information sur le projet

1. Informations de base

Partenaire du projet: Gong chenyan, qui est devenu expert – comptable agréé en juillet 2008, a commencé à effectuer des audits de sociétés cotées en décembre 2009, a commencé à exercer à l’institut Dahua en mai 2010 et a commencé à fournir des services d’audit à la société en janvier 2021; Au cours des trois dernières années, trois rapports d’audit de sociétés cotées ont été signés.

Expert – comptable agréé signé: Jiang Xiaoyun, qui est devenu expert – comptable agréé en octobre 2014, s’est joint à l’institut Dahua en août 2020, a commencé à vérifier les sociétés cotées en novembre 2010, a commencé à exercer à l’institut Dahua en décembre 2020, a commencé à fournir des services d’audit à la société en novembre 2020 et n’a pas signé le rapport d’audit des sociétés cotées au cours des trois dernières années.

Examinateur du contrôle de la qualité du projet: Bao tiejun, qui est devenu expert – comptable agréé en décembre 1998, a commencé à vérifier les sociétés cotées et les sociétés cotées en octobre 2001, a commencé à exercer à l’Institut Dahua en février 2012, a commencé à examiner en octobre 2015 et a examiné plus de 50 rapports d’audit des sociétés cotées et des sociétés cotées au cours des trois dernières années. 2. Dossiers de bonne foi des personnes susmentionnées

Au cours des trois dernières années, le partenaire du projet, l’expert – comptable agréé signataire et l’examinateur du contrôle de la qualité du projet n’ont pas reçu de sanction pénale pour pratique, n’ont pas reçu de sanction administrative, de supervision et de gestion de la c

3. Indépendance

Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) and Project Partners, signed Certified Public Accountants and Project Quality Control reviewers can maintain Independence in the Implementation of audit work of the project.

4. Frais de vérification

Les frais de vérification de cette période s’élèvent à 2,2 millions de RMB, ce qui signifie que les frais de service sont facturés en fonction des jours ouvrables, du nombre de personnes et de la norme de frais par jour ouvrable / personne requise pour les services de vérification fournis par Dahua. Les jours ouvrables et le nombre de personnes sont déterminés en fonction de la nature et de la simplicité des services d’audit; Les taux de rémunération pour chaque jour ouvrable sont déterminés séparément en fonction du niveau de compétence professionnelle du praticien, etc.

Les dépenses d’audit de l’exercice précédent s’élèvent à 2 millions de RMB, ce qui représente une augmentation de 200000 RMB par rapport aux dépenses d’audit de l’exercice précédent.

Procédures à suivre pour le renouvellement du cabinet comptable

Rendement du Comité de vérification

Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a pleinement compris et examiné la compétence professionnelle, la capacité de protection des investisseurs, l’indépendance et l’intégrité de Dahua, et a estimé que l’audit de Dahua sur l’état des actifs et les résultats d’exploitation de la société était factuel et que le rapport d’audit publié était objectif et vrai. Le Comité d’audit a accepté de proposer au Conseil d’administration le renouvellement du Bureau d’audit des finances et du contrôle interne de Dahua Wei pour 2022.

Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants

Les administrateurs indépendants ont approuvé à l’avance et émis des avis sur le renouvellement de l’institution d’audit financier et de contrôle interne de Dahua Wei en 2022. Les administrateurs indépendants ont soigneusement examiné les certificats de qualification et les documents d’introduction d’entreprise de Dahua. Compte tenu de la riche expérience d’audit et de l’excellente capacité d’affaires de Dahua, ils ont estimé qu’ils pouvaient répondre aux exigences de l’audit financier et de contrôle interne futur de la société. Il est convenu de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires, pour examen, la proposition de renouvellement de l’institution d’audit des finances et du contrôle interne de Dahua Wei en 2022.

Délibérations et vote du Conseil d’administration

La compagnie a tenu la vingt – huitième réunion du neuvième Conseil d’administration le 11 mars 2022, a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit des rapports financiers et la proposition de renouvellement de l’institution d’audit du contrôle interne, a accepté de renouveler l’institution d’audit des finances et du contrôle interne de La compagnie en 2022 et est responsable de l’audit des finances et du contrôle interne de la compagnie en 2022. Entre – temps, il est demandé à l’Assemblée générale de la société d’autoriser la direction à déterminer sa rémunération en fonction de ses conditions de travail spécifiques.

Date d’entrée en vigueur

Les questions relatives à l’emploi du cabinet comptable doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et entrent en vigueur à la date de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.

Avis est par les présentes donné.

Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) Conseil d’administration 11 mars 2022

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