Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) : rapport d’assurance du contrôle interne

Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)

Rapport d’audit du contrôle interne

Dahua neizi [2022] No Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031)

Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General partnership)

Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)

Rapport d’audit du contrôle interne

(au 31 décembre 2021)

Table des matières page i. Rapport d’audit sur le contrôle interne 1 – 2

Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) 12 / F, Building 7, No. 16 Middle West Fourth Ring Road, Haidian District, Beijing [100039] tel: 86 (10) 58350011 Fax: 86 (10) 58350006 www.dahua CPA. Com. Rapport d’audit du contrôle interne

Dahua neizi [2022] No Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)

Conformément aux lignes directrices pour l’audit du contrôle interne des entreprises et aux exigences pertinentes des normes de pratique de l’ACP en Chine, nous avons vérifié l’efficacité du contrôle interne des rapports financiers au 31 décembre 2021 de Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) (ci – après dénommé Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)

Responsabilité de l’entreprise en matière de contrôle interne

Il incombe au Conseil d’administration de l’entreprise d’établir, d’améliorer et de mettre en œuvre efficacement le contrôle interne et d’évaluer son efficacité conformément aux dispositions des normes de base pour le contrôle interne de l’entreprise, des lignes directrices pour l’application du contrôle interne de l’entreprise et des lignes directrices pour l’évaluation du contrôle interne de l’entreprise.

Responsabilités de l’ACP

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne en matière d’information financière et de signaler les lacunes importantes relevées dans le contrôle interne en matière d’information non financière, sur la base de notre travail de vérification.

Iii. Limites inhérentes au contrôle interne

Le contrôle interne a ses limites inhérentes et il est possible qu’il ne prévienne pas et ne détecte pas les inexactitudes. En outre, les changements de circonstances peuvent entraîner des contrôles internes inappropriés ou des politiques de contrôle

Rapport d’audit du contrôle interne (dhz [2022] No Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) )

L’efficacité future du contrôle interne est considérée comme un risque en fonction des résultats de la vérification du contrôle interne.

Opinion des auditeurs sur le contrôle interne des rapports financiers

Nous croyons que Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)

Les spécifications de base en matière de contrôle et les dispositions connexes maintiennent un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants.

Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified Public Accountants of China:

Xue Qiming Chine · Beijing CPA:

Shi changzhen 15 mars 2002

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