Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) rapport de vérification du contrôle interne 2021
Rapport d’audit du contrôle interne
Anyong Huaming (2022) zz No 61755548a02 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) tous les actionnaires:
Conformément aux lignes directrices pour l’audit du contrôle interne des entreprises et aux exigences pertinentes des normes de pratique de l’ACP en Chine, nous avons vérifié l’efficacité du contrôle interne des états financiers au 31 décembre 2021.
Responsabilité de l’entreprise en matière de contrôle interne
Il incombe au Conseil d’administration de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne en matière d’information financière et de signaler les lacunes importantes relevées dans le contrôle interne en matière d’information non financière, sur la base de notre travail de vérification.
Iii. Limites inhérentes au contrôle interne
Le contrôle interne a ses limites inhérentes et il est possible qu’il ne prévienne pas et ne détecte pas les inexactitudes. En outre, étant donné que l’évolution de la situation peut entraîner des contrôles internes inappropriés ou une réduction du degré de conformité aux politiques et procédures de contrôle, il y a un certain risque de spéculer sur l’efficacité future des contrôles internes sur la base des résultats de la vérification des contrôles internes.
Rapport d’audit du contrôle interne (suite)
Avis d’audit sur le contrôle interne des rapports financiers
Nous croyons que Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) China Certified Public Accountant: Chen Baiyi
China Certified Public Accountant: Wei Hongmei
Beijing, Chine 22 mars 2022