Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) Conseil d’administration
Rapport d & apos; assurance sur le contrôle interne
Instructions spéciales
Suya Jincheng Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as suya Jincheng) has Audited the Effectiveness of Internal Control related to the 2021 Financial Statements of Suzhou Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) Co., Ltd. (hereinafter referred to as the company) and issued an Internal Control assurance Report (suya Jian [2022] No. 19) with an emphasis. Les notes spéciales du Conseil d’administration de la société sur les questions couvertes par le rapport d’assurance ci – dessus sont les suivantes: 1. Contenu des points saillants du rapport d’assurance du contrôle interne
« Nous attirons l’attention des utilisateurs du rapport sur Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) 306123% des capitaux propres, la proportion des capitaux propres en 2021 a été ajustée à 561417%, obtenant le contrôle de Derun Investment Company. Les opérations susmentionnées n’ont pas fait l’objet d’un audit et d’une évaluation par des intermédiaires qualifiés, la base de tarification des opérations sur actions n’est pas suffisante et le contrôle interne lié aux investissements présente des lacunes. Le contenu du présent paragraphe n’affecte pas l’avis d’assurance émis.»
Avis et explications du Conseil d’administration sur les questions soulignées dans le rapport d’assurance du contrôle interne
Le Conseil d’administration de la société est d’accord avec l’avis du comptable dans le rapport d’assurance du contrôle interne publié par suya Jincheng. Le Conseil d’administration exhortera activement la direction de l’entreprise à mettre en œuvre toutes les mesures de rectification, à optimiser la structure de gouvernance, le système de gestion et le mécanisme d’exploitation, à renforcer la sensibilisation aux lois et règlements et le mécanisme de prévention et de contrôle des risques, à étudier attentivement et à effectuer un Tri complet et une rectification clé conformément aux exigences des spécifications de base pour le contrôle interne de l’entreprise et des lignes directrices pour l’application du contrôle interne de l’entreprise, et à s’efforcer d’améliorer le niveau de gestion du contrôle interne.
Mesures correctives prises par le Conseil d’administration de la société
La société attache une grande importance aux problèmes reflétés dans le rapport sur le contrôle interne et, partant du renforcement global du contrôle interne, les mesures correctives mises en œuvre ou proposées sont les suivantes:
1. Améliorer le système de contrôle interne des investissements étrangers;
2. Renforcer la formation aux systèmes pertinents d’investissement à l’étranger;
3. Suivre strictement les procédures scientifiques de prise de décisions en matière d’investissement;
4. Renforcer la gestion et le contrôle des risques avant, pendant et après l’investissement étranger par l’intermédiaire d’intermédiaires extérieurs.
Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) Conseil d’administration 26 avril 2012